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師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2019年度部門預(yù)算

  • 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2019年度部門預(yù)算
  • 2019-02-19 11:37

 

監(jiān)督索引號53032319055900000

師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2019年預(yù)算公開

目錄

 

第一部分 師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表(附表請點擊下載)

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

 

 

 

師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

 

 

 

一、基本職能及主要工作

 

(一)部門主要職責(zé)

 

1、全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項方針、政策,加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo);執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

 

2、研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。

 

3、抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

 

4、堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè),不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。 

 

5、抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。

 

 6、抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。 

 

7、抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

 

8、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 

我鄉(xiāng)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)12個,獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)12個。分別為:人大、政府、財政、黨委、文化、社保、國土、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機(jī)站、畜牧站、林業(yè)站、水務(wù)所。

 

(三)重點工作概述

 

——脫貧攻堅穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅作為全年重大政治任務(wù),進(jìn)一步明確攻堅目標(biāo),層層壓實責(zé)任,細(xì)化分解任務(wù),倒排時間節(jié)點,逐項明確推進(jìn)措施,確保攻堅穩(wěn)步推進(jìn)。

 

——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進(jìn)七改三清工作,完成危房改造。

 

——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實糧食生產(chǎn)行政首長負(fù)責(zé)制,糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。

 

——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程,啟動龍慶鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。

 

二、預(yù)算單位基本情況

 

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共12個。其中:財政全供給單位12個。財政全供給單位中行政單位3個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位8個。截至201811月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

 

在職人員編制110人,其中:行政編制30人,事業(yè)編制80人。在職實有107人,其中: 財政全供養(yǎng)107人,財政部分供養(yǎng)540人。

 

離退休人員18人,其中:退休 18人。

 

車輛編制4輛,實有車輛4輛。

 

三、預(yù)算單位收入情況

 

(一)部門財政收入情況

 

2019年部門財務(wù)總收入 2031.26萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款2031.26萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)零萬元。

 

(二)財政撥款收入情況

 

2019年部門財政撥款收入2031.26萬元,其中:本年收入2031.26萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)零萬元。本年收入中:一般公共預(yù)算財政撥款2031.26萬元(本級財力2031.26萬元)。

 

四、預(yù)算單位支出情況

 

2019年部門預(yù)算總支出2031.26萬元。財政撥款安排支出 2031.26萬元,其中,基本支出1964.86萬元,項目支出66.4萬元。

 

(一)      財政撥款安排支出按功能科目分類情況

 

1、一般公共服務(wù)支出511.38萬元。

 

2、文化體育與傳媒支87.05萬元。

 

3、社會保障和就業(yè)支出395.35萬元。

 

4、衛(wèi)生健康支出84.61萬元。

 

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.85萬元。

 

6、農(nóng)林水支出775.49萬元。

 

7、住房保障支出101.53萬元。

 

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

 

1、工資福利支出1780.11萬元,其中:基本工資339.76萬元,津貼補(bǔ)貼489.45萬元,獎金28.31萬元,績效工資279.87萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出174.88萬元,職業(yè)年金繳費(fèi)支出69.95萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)84.61萬元,其他社會保障繳費(fèi)1.69萬元,住房公積金101.53萬元,其他工資福利支出210.06萬元。

 

2、商品服務(wù)支出210.4萬元,其中:辦公費(fèi)67.45萬元(基本支出32.45萬元,項目支出35萬元),印刷費(fèi)0.1萬元,水費(fèi)0.8萬元,電費(fèi)7.78萬元(基本支出4.78萬元,項目支出3萬元),郵電費(fèi)1.7萬元,差旅費(fèi)0.2萬元,維修(護(hù))費(fèi)0.2萬元,會議費(fèi)46.1萬元(基本支出27.7萬元,項目支出18.4萬元),培訓(xùn)費(fèi)5.1萬元,公務(wù)接待費(fèi)34.48萬元(基本支出24.48萬元,項目支出10萬元),勞務(wù)費(fèi)2.8萬元,福利費(fèi)8.49萬元,公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,其他交通費(fèi)用25.2萬元。

 

3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出40.75萬元,其中:退休費(fèi)38.02萬元,生活補(bǔ)助2.73萬元。

 

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

 

  

 

(一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

 

 

(二)與中央配套事項

 

 

(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

 

 

六、政府采購預(yù)算情況

 

 

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

 

2019年年初預(yù)算項目支出66.40萬元比上年數(shù)91.40萬元減支25.00萬元,減少27.35%,原因是2019年年初預(yù)算扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少25.00萬元。

 

1      部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

 

2019年年初預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)44.48萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)34.48萬元較上年26.76萬元增支7.72萬元,增長28.85%,原因是脫貧攻堅工作重,接待開支較大。

 

八、其他公開信息

 

(一)專業(yè)名詞解釋

 

1、財政撥款收入:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

 

2、財政專戶資金:指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

 

3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

 

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

 

5、其他收入:指除 財政撥款收入、財政專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

 

6、基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

7、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財政預(yù)算??畎才诺闹С?。

 

8、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類;支出經(jīng)濟(jì)分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

 

9、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

 

10、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

 

11、對個人和家庭補(bǔ)助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

 

12、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi):是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

 

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

 

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排102.29萬元,其中辦公費(fèi)67.45萬元,比上年增多27.75萬元,增加原因為脫貧攻堅任務(wù)艱巨,辦公印刷費(fèi)、辦公用品采購、版面及宣傳欄制作等費(fèi)用增加;印刷費(fèi)0.1萬元,水費(fèi)0.6萬元,與上年基本平衡;電費(fèi)7.78萬元,增加5.57萬元,主要為集鎮(zhèn)新大街路燈電費(fèi);郵電費(fèi)1.7萬元,主要用于機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,比上年增加2.4萬,脫貧攻堅工作走村入戶頻率較高,燃油費(fèi)及維修費(fèi)相應(yīng)增加;公務(wù)接待費(fèi)10萬元,與上年基本平衡;福利費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)4.66萬元,隨工資計提,與上年基本持平。

 

(三)      國有資產(chǎn)占用情況

 

 

(四)本部門預(yù)算績效情況說明

 

 

 

 

 

監(jiān)督索引號53032319055900111