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師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所部門2019年度部門決算

  • 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所
  • 2020-09-22 17:05

監(jiān)督索引號53032311033201000

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2019年度決算

 

目錄

   第一部分  師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表(點擊下載)

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、三公經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

   (二)部門整體支出績效自評報告

   (三)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所概況

一、主要職能

(一)主要職能

   1、根據(jù)氣象預(yù)報科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度,確保下游人民安全。

   2、對水庫管理范圍進(jìn)行有效管理,防止水土流失,防止水體遭受污染,確保縣城居民飲水安全,科學(xué)配水,確保水庫發(fā)揮最大效益。

   3、組織對輸水干渠進(jìn)行清淤歲修,確保按時供水。

(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.編制東風(fēng)水庫2019年度汛期度汛計劃,抗旱搶險應(yīng)急預(yù)案,供水計劃,單位年度工作計劃、規(guī)章制度等,并組織實施。

2.負(fù)責(zé)東風(fēng)水庫大壩、溢洪道、輸水涵洞“三大建筑”的日常監(jiān)測和運行維護(hù)等工作。

3.負(fù)責(zé)向上級水行政主管部門上報水情、雨情和旱情期間的庫容、蓄水量、供水量、降雨量等情況。

4.負(fù)責(zé)縣城生產(chǎn)生活供水,農(nóng)業(yè)灌溉供水和工業(yè)供水的調(diào)度管理。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個,即:師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2019年末實有人員編制8人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制8人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員8人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員7人。其中:離休0人,退休7人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2019年度收入合計42.26萬元。其中:財政撥款收入42.26萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元(含教育收費0萬元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比財政撥款收入減少7.73萬元,主要原因是在職人員退休,經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所部門2019年度支出合計42.26萬元。其中:基本支出42.26萬元,占總支出的100%;項目支出0萬元,占總支出的0%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比財政撥款支出減少7.73萬元,主要原因是在職人員退休,經(jīng)費減少。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出42.26萬元。與上年對比減少7.73萬元,主要原因是在職人員退休,經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。2018年無項目支出,與上年一致。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出42.26萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少7.73萬元,主要原因是在職人員退休,經(jīng)費減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業(yè)(類)支出9.84萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的23.28%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休費。其中:社會保障和就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休-退休費支出9.84萬元。

  2.農(nóng)林水(類)支出32.42萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.72%。主要用于在職人員工資(50%)。其中:水利支出-水資源管理與保護(hù)32.42萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

2018年本單位無“三公”經(jīng)費,2019年與2018年一致無“三公”經(jīng)費支出。

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中:

國內(nèi)接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,2019年與2018年一致無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所部門資產(chǎn)總額300.26元,其中,流動資產(chǎn)0.32元,固定資產(chǎn)299.94元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少6.96萬元,其中;流動資產(chǎn)減少0萬元,固定資產(chǎn)減少6.96萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資產(chǎn)增加0萬元,其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11)(點擊下載)

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53032311033201111