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師宗縣龍慶鄉(xiāng)2021年度部門預(yù)算公開

  • 師宗縣人民政府
  • 師財預(yù)【2021】1號
  • 53032319055900000
  • 2021-02-20 16:51

監(jiān)督索引號53032319055900000

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算公開

目錄

 

 

第一部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目)

九、項目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目

十、項目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))

十一、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算財政項目文本

 

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)

2021年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

1.全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項方針、政策,加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo);執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

2.研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。

3.抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

4.堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè),不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。

5.抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。

6.抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。

7.抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

8.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我鄉(xiāng)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)13個,獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)13個,分別為:師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民代表大會主席團(tuán)、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府、中國共產(chǎn)黨師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)委員會、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財政所、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)水務(wù)所、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。

其中黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、人大常委會辦公室/人民代表辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、共青團(tuán)、民政、交管、統(tǒng)計、婦聯(lián)、殘聯(lián)、工會、項目指揮辦公室、掃黑除惡辦公室;事業(yè)單位內(nèi)設(shè)文化綜合服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(含農(nóng)機(jī)辦、農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)草原辦、水務(wù)所)、應(yīng)急管理服務(wù)中心、財政所。

(三)重點(diǎn)工作概述

——脫貧攻堅穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅作為全年重大政治任務(wù),進(jìn)一步明確攻堅目標(biāo),層層壓實責(zé)任,細(xì)化分解任務(wù),倒排時間節(jié)點(diǎn),逐項明確推進(jìn)措施,確保攻堅穩(wěn)步推進(jìn)。

——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進(jìn)“七改三清”工作,完成危房改造。

——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實糧食生產(chǎn)行政首長負(fù)責(zé)制,糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。

——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程,啟動龍慶鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

龍慶鄉(xiāng)編制2021年預(yù)算單位共13個。其中:財政全額供給單位13個;差額供給單位0個;定額補(bǔ)助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位9個。截至2020年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制113人,其中:行政編制29人,事業(yè)編制84人。在職實有113人,其中:財政全額保障113人,財政差額補(bǔ)助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人,其中:離休0人,退休18人。

車輛編制4輛,實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財政收入情況

2021年龍慶鄉(xiāng)財務(wù)總收入2199.23萬元,其中:一般公共預(yù)算收入2199.23萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

與上年對比增加91.30萬元,增長4.33%主要原因人員增加及工資調(diào)整

(二)財政撥款收入情況

2021年龍慶鄉(xiāng)財政撥款收入2199.23萬元,其中:本年收入2199.23萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款2199.23萬元(本級財力2199.23萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元(本級財力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項債券0萬元),國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比,增加91.30萬元,增長4.33%,主要原因是人員增加及工資調(diào)整

四、預(yù)算單位支出情況

2021年龍慶鄉(xiāng)預(yù)算總支出2199.23萬元。財政撥款安排支出 2199.23萬元,其中:基本支出2199.23萬元,與上年對比,增加85.30萬元,增長4.05%,主要原因是人員增加及工資調(diào)整項目支出6萬元,與上年對比增加6萬元,增長100%主要原因鄉(xiāng)人民代表大會工作經(jīng)費(fèi)增加。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出462.96萬元

一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行33.24萬元,主要用于鄉(xiāng)人大人員工資及辦公經(jīng)費(fèi);

一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作6萬元,主要用于鄉(xiāng)人民代表大會工作經(jīng)費(fèi);

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行220.52萬元,主要用于鄉(xiāng)人民政府人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)

一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行72.41萬元,主要用于鄉(xiāng)財政所人員工資及辦公經(jīng)費(fèi);

一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-其他財政事務(wù)支出6.84萬元,主要用于鄉(xiāng)財政所人員其他人員工資;

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行120.59萬元,主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資及辦公經(jīng)費(fèi);

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他市場監(jiān)督管理事務(wù)3.36萬元,主要用于財政預(yù)算其他人員工資;

2.文化體育與傳媒支91.51萬元

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化91.51萬元,主要用于鄉(xiāng)文化服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

3.社會保障和就業(yè)支出315.18萬元:

社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)113.43萬元,主要用于鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi);

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21.32萬元,主要用于全鄉(xiāng)行政單位退休人員工資及費(fèi)用;

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休17.06,主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員工資及費(fèi)用;

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出160.02萬元,主要用于全鄉(xiāng)在職職工單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出;

社會保障和就業(yè)支出-社會福利-殯葬3.36萬元,主要用于鄉(xiāng)殯葬信息員工資。

4.衛(wèi)生健康支出103.31萬元

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療39.30萬元,主要用于全鄉(xiāng)行政單位在職職工單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出;

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療62.08萬元,主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位在職職工單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出;

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.93萬元,主要用于全鄉(xiāng)行在職職工單位工傷保險繳費(fèi)支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出101.44萬元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出79.24萬元,主要用于鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi);

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出22.20萬元,主要用于財政預(yù)算其他人員工資。

6.農(nóng)林水支出948.25萬元

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行355.17萬元,主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi);

農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)138.78萬元,主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi);

農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣94.99萬元,主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi);

農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出3萬元,主要用于鄉(xiāng)林業(yè)辦人員其他工資福利支出;

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助356.31萬元,主要用于全鄉(xiāng)各村委會“村三委”人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

7.住房保障支出115.86萬元

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金115.86萬元,主要用于全鄉(xiāng)在職職工住房公積金支出。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60.71萬元

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行60.71萬元,主要用于鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資415.45萬元其中:基本支出415.45萬元,項目支出0萬元);

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼530.37萬元其中:基本支出530.37萬元,項目支出0萬元);

工資福利支出-獎金34.62萬元其中:基本支出34.62萬元,項目支出0萬元);

工資福利支出-績效工資299.71萬元其中:基本支出299.71萬元,項目支出0萬元);

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出160.02萬元其中:基本支出160.02萬元,項目支出0萬元);

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)101.38萬元其中:基本支出101.38萬元,項目支出0萬元;

工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)1.93萬元其中:基本支出1.93萬元,項目支出0萬元);

工資福利支出-住房公積金115.86萬元其中:基本支出115.86萬元,項目支出0萬元);

工資福利支出-其他工資福利支出339.57萬元其中:基本支出339.57萬元,項目支出0萬元)。

商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)38.32萬元其中:基本支出32.32萬元,項目支出6萬元);

商品服務(wù)支出-會議費(fèi)27.70萬元其中:基本支出27.70萬元,項目支出0萬元);

商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)6.23萬元其中:基本支出6.23萬元,項目支出0萬元);

商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)25.93萬元其中:基本支出25.93萬元,項目支出0萬元);

商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)4.10萬元其中:基本支出4.10萬元,項目支出0萬元);

商品服務(wù)支出-福利費(fèi)10.39萬元其中:基本支出10.39萬元,項目支出0萬元);

商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.06萬元其中:基本支出17.06萬元,項目支出0萬元);

商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用28.62萬元其中:基本支出28.62萬元,項目支出0萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)38.02萬元其中:基本支出38.02萬元,項目支出0萬元);

對個人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助3.96萬元其中:基本支出3.96萬元,項目支出0萬元。

(三)一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2199.23萬元,與上年對比,增加91.30萬元,增長4.33%主要原因在職職工工資、保險、公積金等正常增加。

(四)政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)與中央配套事項。

)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均財政專戶管理資金

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年及2020年均政府采購預(yù)算。

八、部門“三”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計42.99萬元,較上年減少10.56萬元,下降19.72%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年無變化。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25.93萬元,較上年減少7.02萬元,下降21.3%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為309次,共計接待3682人次。

減少原因是脫貧攻堅檢查減少,公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)降低。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17.06萬元,較上年減少3.54萬元,下降17.18%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.06萬元,較上年減少3.54萬元,下降17.18%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為9輛。

主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定,縮減各項開支包括公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年財政撥款預(yù)算項目1個,財政預(yù)算安排6萬元,已編制項目績效目標(biāo),具體詳見附表10項目支出績效目標(biāo)表;2021年無重點(diǎn)項目。

十、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財政預(yù)算專款安排的支出。

7.支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類;支出經(jīng)濟(jì)分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

10.對個人和家庭補(bǔ)助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排118.5萬元,與上年對比,減少36.72萬元,下降23.66%,主要原因工資正常晉升,隨工資計提相關(guān)費(fèi)用增加。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

 

 

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表

附件:(龍慶)2021年部門預(yù)算公開版20210830111825218.xlsx

 

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

 

監(jiān)督索引號53032319055900111