監(jiān)督索引號53032318060301000
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2023年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中共師宗縣委組織部概況
一、主要職能
(一)主要職能
研究和指導全縣黨的基層組織建設,協(xié)調、規(guī)劃和指導黨員的教育、管理和發(fā)展工作;指導全縣各級黨的領導班子建設,宏觀管理全縣干部隊伍建設;主管全縣干部教育工作,指導全縣干部培訓基地、師資隊伍建設和教材編寫等工作。統(tǒng)一管理公務員錄用調配、考核獎懲、工資福利、培訓等事務;制定實施全縣人才工作規(guī)劃,研究制定人才選拔、培養(yǎng)和使用的有關政策,組織實施全縣人才工作的重大活動、聯(lián)系專家的服務等工作;負責對全縣各級領導干部的監(jiān)督工作,綜合協(xié)調全縣選拔任用干部的監(jiān)督工作,管理黨員、干部的申訴和來信來訪工作;負責全縣離退休干部的宏觀管理工作,抓好全縣離退休干部政治待遇和生活待遇的落實以及全縣離退休干部的政治建設、思想建設和黨組織建設;完成市委組織部和縣委交辦的其他任務。
(二)2023年度重點工作任務概述
一是不斷增強各級黨組織的政治功能和組織功能。堅持大抓基層的鮮明導向,全面加強黨的紀委建設,把基層黨組織建設成為有效實現(xiàn)黨的領導的堅強戰(zhàn)斗堡壘,激勵黨員發(fā)揮先鋒模范作用,保持黨員隊伍先進性和純潔性。深入實施集體經(jīng)濟強村工程。持續(xù)開展軟弱渙散黨組織整頓提升工作。加強黨支部標準化、規(guī)范化建設。統(tǒng)籌抓好機關、企業(yè)、農(nóng)村、社區(qū)、學校、醫(yī)院等領域黨建工作,抓實農(nóng)村新經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作。深化改革,穩(wěn)步推進“智慧黨建”。
二是著力建設具備領導現(xiàn)代化建設能力的干部隊伍。樹立選人用人正確導向,選拔忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|專業(yè)化干部,選優(yōu)配強各級領導班子,加強干部斗爭精神和斗爭本領養(yǎng)成,激勵干部敢于擔當、積極作為。深入實施年輕干部、少數(shù)民族干部、專業(yè)干部三大工程,統(tǒng)籌做好培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部和非中共黨員干部工作。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部隊伍建設。加強干部思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉、專業(yè)訓練,緊扣黨的二十大精神開展專題培訓。嚴格落實談心談話、提醒、函詢、誡勉等制度,切實把干部監(jiān)督管理抓在日常、抓在經(jīng)常。
三是積極推動人才制度更好轉化為治理效能。深化人才發(fā)展體制機制改革,對急需人才實施個性化引才方案。加強政治引領和政治吸納,建立完善招才引智互動機制和人才服務基層長效機制。加強農(nóng)村實用人才隊伍建設,加快推進鄉(xiāng)村全面振興。
四是從嚴鍛造一支深度融入新發(fā)展格局的公務員隊伍。健全完善公務員工作政策體系和制度機制,研究制定公務員日常管理相關制度規(guī)范。深入推進公務員分類改革。建立職級職數(shù)動態(tài)調整機制,平穩(wěn)有序推進職務與職級并行制度實施。堅持干部工作和公務員工作一體謀劃、融合發(fā)展,實現(xiàn)公務員工作與干部“選育管用”有效貫通。
五是全面做好離退休干部工作。堅持以黨的政治建設為統(tǒng)領,高質量推進黨的政治建設、思想建設、組織建設。充分利用信息化建設的引擎作用,為離退休干部提供親情化、個性化、多樣化的服務。注重建管用結合,把各類陣地建設成為離退休干部的政治高地、文化園地、精神屬地和正能量發(fā)源地。加強老干部工作隊伍建設,推動形成“有人管、有人抓、有保障”工作機制。
二、部門基本情況
(一)機構設置情況
中共師宗縣委組織部共設置10個內設機構,包括:辦公室、組織一股、組織二股、干部股、公務員股、人才股、干部教育股、干部監(jiān)督股、老干部股和黨員教育中心。
所屬單位0個。
(二)決算單位構成
納入中共師宗縣委組織部2023年度部門決算編報的單位共4個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位2個。分別是:
1.中共師宗縣委組織部;
2.師宗縣關心下一代工作委員會辦公室;
3.師宗縣老干部教育活動服務中心;
4.師宗縣黨員教育中心。
納入中共師宗縣委組織部2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單位獨公開主要原因為:我單位所屬部門所有賬務納入縣委組織部統(tǒng)一核算,未單獨開設賬務。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
中共師宗縣委組織部2023年末實有人員編制26人。其中:行政編制19人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制7人(含參公管理事業(yè)編制4人);在職在編實有行政人員19人(含行政工勤人員0人),參照公務員法管理事業(yè)人員4人,非參公管理事業(yè)人員3人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人(離休0人,退休12人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預算財政撥款開支人員0人,政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2023年度收入合計720.09萬元。其中:財政撥款收入718.94萬元,占總收入的99.84%;上級補助收入0.00萬元;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費0.00元);經(jīng)營收入0.00萬元;附屬單位繳款收入0.00萬元;其他收入1.15萬元,占總收入的0.16%。與上年總收入745.61萬元,對比減少25.53萬元,下降3.42%,其中:財政撥款收入減少13.68萬元,下降1.87%;其他收入減少11.85萬元,下降90.15%。主要原因是本年實有在職人員減少,各項人員經(jīng)費測算減少,以及追加的項目比上年少,自有資金因上級本年劃撥較少,導致總收入比上年下降。上級補助收入增加0.00萬元,與上年對比無變化;事業(yè)收入增加0.00萬元,與上年對比無變化;經(jīng)營收入增加0.00萬元,與上年對比無變化;附屬單位繳款收入增加0.00萬元,與上年對比無變化。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2023年度支出合計723.06萬元。其中:基本支出557.07萬元,占總支出的77.05%;項目支出165.98萬元,占總支出的22.95%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少42.43萬元,下降5.54%。其中:基本支出減少7.45萬元,下降1.32%;項目支出減少34.98萬元,下降17.41%;主要原因是2023年年末人員比上年減少,追加的項目經(jīng)費較少,遺屬補助經(jīng)費、撫恤金等均列為基本支出,導致總收入下降。上繳上級支出增加0.00萬元,與上年對比無變化;經(jīng)營支出增加0.00萬元,與上年對比無變化;對附屬單位補助支出增加0.00萬元,與上年對比無變化。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障中共師宗縣委組織部機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出552.96萬元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出495.91萬元,占基本支出的89.68%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費57.06萬元,占基本支出的10.32%。
(二)項目支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出165.98萬元。與上年134.05萬元,對比增加31.93萬元,上升23.82%,主要原因是本年專項業(yè)務工作增加。
具體項目開支及開展工作情況:
1.一般公共服務支出—組織事務—一般行政管理事務-干部培訓專項經(jīng)費10.00萬元,用于黨員干部培訓相關工作。
2.一般公共服務支出—組織事務—一般行政管理事務-人才工作專項經(jīng)費10.00萬元,用于開展人才工作。
3.一般公共服務支出—組織事務—一般行政管理事務-黨員教育專項經(jīng)費10.00萬元,用于開展黨務相關工作。
4.一般公共服務支出—組織事務—一般行政管理事務-老干部教育活動中心運維專項經(jīng)費13.00萬元,用于老干部活動運行維護相關工作。
5.一般公共服務支出—組織事務—一般行政管理事務-老干部健康檢查專項經(jīng)費7.00萬元,用于離退休老干部健康體檢活動。
6.農(nóng)林水支出—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出—駐村扶貧工作隊員意外傷害險14.12萬元,用于購買全縣駐村工作隊員的人身意外傷害險。
7.一般公共服務支出—組織事務—其他組織事務—主題教育專項經(jīng)費40.00萬元,用于組織開展領導干部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作。
8.一般公共服務支出—組織事務—其他組織事務-智慧黨建隨機調研系統(tǒng)建設經(jīng)費27.62萬元,用于與各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)黨建工作上下聯(lián)動和監(jiān)控。
9.一般公共服務支出—組織事務—其他組織事務-基層治理專干工傷經(jīng)費6.99萬元,用于本年招聘的基層治理專干培訓、購買意外傷害保險,健康體檢等工作
10.一般公共服務支出—組織事務—其他組織事務-選調生到村任職工作補助經(jīng)費16.28萬元,用于選調生到村任職工作期間一次性生活補助、教育培訓、國情調研及為群眾服務等工作。
11.一般公共服務支出—組織事務—其他組織事務-春節(jié)走訪慰問及特困補助經(jīng)費10.97萬元,用于春節(jié)前慰問離退休老干部走訪工作。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2023年度一般公共預算財政撥款支出718.90萬元,占本年支出合計的99.42%。與上年相比減少13.68萬元,下降1.87%,主要原因是本年實有在職人員減少,各項人員經(jīng)費測算減少,以及追加的項目比上年少,導致總支出比上年下降。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出542.9萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的75.52%,主要用于行政運行-在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出;
2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出128.1萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的17.82%,主要用于行政事業(yè)單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金;
9.衛(wèi)生健康(類)支出19.10萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.66%,主要用于行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19、住房保障(類)支出28.80萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.01%,主要用于住房公積金。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為13.50萬元,支出決算為13.50萬元,完成年初預算的100%。其中:因公出國(境)費年初預算為0.00萬元,支出決算0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費年初預算為0.00萬元,支出決算0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費年初預算為10.50萬元,支出決算10.50萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的77.76%,完成年初預算的100.00%;公務接待費年初預算為3.00萬元,支出決算3.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的22.24%,完成年初預算的100.00%。具體是國內接待費支出決算3.00萬元(其中:外事接待費支出決算0.00萬元),國(境)外接待費支出決算0.00萬元。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為13.50萬元,支出決算為13.50萬元,完成年初預算的100%。其中:因公出國(境)費年初預算為0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費年初預算為0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費年初預算為10.50萬元,支出決算10.50萬元,完成年初預算的100%;公務接待費年初預算為3.00萬元,支出決算3.00萬元,完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公車運行維護費在下達政府采購指標時分多筆下達,指導辦理政府采購部分不能完成采購計劃;公務接待費接正常開支,完成年初預算。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.20萬元,增長1.52%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,與上年無變化,公務用車購置費支出決算增加0.00萬元,與上年無變化,公務用車運行維護費支出決算減少0.0045萬元,下降0.43%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長7.41%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年公務活動增多,導致公務接待費用增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于縣委組織部出差參加會議,接送調研組、考察組以及下鄉(xiāng)調研、考察等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待54批次(其中:外事接待0批次),接待人次430人(其中:外事接待人次0人)。主要用于干部調研、干部考察等相關工作發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部2023年機關運行經(jīng)費支出57.06萬元,比上年減少30.02萬元,下降34.47%,主要原因是本年辦公費及會議費以及其他商品和服務支出等較上年減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公日常運行,車輛正常運行費、單位正常運轉等相關經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日,中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部資產(chǎn)總額202.16萬元,其中,流動資產(chǎn)150.70萬元,固定資產(chǎn)51.50萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)0.00萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加13.31萬元,其中固定資產(chǎn)增加0.45萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度,部門政府采購支出總額29.64萬元,其中:政府采購貨物支出21.73萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出7.91萬元.授予中小企業(yè)合同金額29.64萬元,其中:授予中小企業(yè)合同金額29.64萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會組織部無其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的,且按財政管理體制規(guī)定由地方所有,納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源,一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管,地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中,地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看,主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類,包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上,應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括:地方行政管理費,公檢法支出,部分武警經(jīng)費,民兵事業(yè)費,地方統(tǒng)籌的基本建設投資,地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費,支農(nóng)支出,社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出,城市維護和建設費,地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費,價格補貼支出以及其他支出等。
【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因:一是中央財政超收中大部分用于補助地方,因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計,且其使用要嚴格按程序審批,因此有一部分要在年底和結算時才能下達,地方財政當年撥不出去,形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去,形成結余或結轉。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算,是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要,由基層預算單位編制,逐步上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門審核,政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門,為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要,在財政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定,使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則,通過法定方式和程序,規(guī)范采購行為,并達到以規(guī)?;少徆?jié)約財政資金的目的。
監(jiān)督索引號53032318060301111
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