監(jiān)督索引號(hào)53032314036100901000
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
我院內(nèi)設(shè)有公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部,有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、五官科、醫(yī)技科、收費(fèi)室、醫(yī)保等專(zhuān)業(yè)科室,承擔(dān)著醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健、婦幼保健、健康教育、醫(yī)保管理等工作,承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理,負(fù)責(zé)對(duì)村級(jí)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)和對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等,普及衛(wèi)生保健常識(shí),指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作,做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)辦理等相關(guān)工作,同時(shí)協(xié)助配合監(jiān)督執(zhí)法部門(mén)做好監(jiān)督執(zhí)法工作以及政府衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的其他醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
在師宗縣衛(wèi)生健康局、竹基鎮(zhèn)黨委政府及上級(jí)有關(guān)部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,全院職工團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)以“愛(ài)院、愛(ài)崗、誠(chéng)信、勤奮、守紀(jì)、合作”的團(tuán)隊(duì)精神,圍繞2023年度工作計(jì)劃,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),忠誠(chéng)捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”,堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”,按照上級(jí)相關(guān)部門(mén)要求,圍繞中心,服務(wù)大局,認(rèn)真履行職責(zé),認(rèn)真推進(jìn)全年各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)逐項(xiàng)完成。
二、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級(jí)單位,內(nèi)設(shè)科室8個(gè),包括:內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、五官科、醫(yī)技科、收費(fèi)室、醫(yī)保辦。
我單位為基層預(yù)算單位,無(wú)下屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
師宗縣竹基衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位納入師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
(三)單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制32人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制32人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員32人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人(離休0人,退休4人)。
年末其他人員31人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制2輛,在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),故《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)1,676.50萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入560.69萬(wàn)元,占總收入的33.44%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入1,115.45萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元),占總收入的66.53%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;其他收入0.35萬(wàn)元,占總收入的0.02%。與上年相比,收入合計(jì)減少113.67萬(wàn)元,下降6.35%。其中:財(cái)政撥款收入減少196.29萬(wàn)元,下降25.93%;上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;事業(yè)收入增加82.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.99%;經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;附屬單位上繳收入減少0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;其他收入增加0.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.69%。主要原因是本年度繼續(xù)按照新政府會(huì)計(jì)制度進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)核算,上年度財(cái)政補(bǔ)貼2020年-2021年在職人員的住房公積金,導(dǎo)致本年度收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)1,626.71萬(wàn)元。其中:基本支出337.21萬(wàn)元,占總支出的20.73%;項(xiàng)目支出1,289.50萬(wàn)元,占總支出的79.27%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少87.28萬(wàn)元,下降5.09%。其中:基本支出減少1,041.49萬(wàn)元,下降75.54%;項(xiàng)目支出增加954.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)284.59%;上繳上級(jí)支出減少0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;經(jīng)營(yíng)支出減少0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因為嚴(yán)格按省財(cái)政廳要求,本年度鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物和省級(jí)定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)不再下達(dá)到各單位支出,而是由衛(wèi)健行政主管部門(mén)通過(guò)財(cái)政一體化系統(tǒng)“一卡通”形式發(fā)放,導(dǎo)致本年度支出較上年下降。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣竹基衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出337.21萬(wàn)元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出337.21萬(wàn)元,占基本支出的100.00%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元,占基本支出的0.00%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障師宗縣竹基衛(wèi)生院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,289.50萬(wàn)元。其中:基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1,066.01萬(wàn)元(其中:工資福利支出252.66萬(wàn)元(其中:績(jī)效工資111.38萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)62.67萬(wàn)元,職業(yè)年金繳費(fèi)3.45萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.64萬(wàn)元,其他工資福利支出73.52萬(wàn)元),商品和服務(wù)支出801.16萬(wàn)元(其中:辦公費(fèi)8.23萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.11萬(wàn)元,水費(fèi)3.99萬(wàn)元,電費(fèi)7.01萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.83萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)21.33萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元,專(zhuān)用材料費(fèi)670.62萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)45.67萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.19萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.03萬(wàn)元,福利費(fèi)23.92萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用7.45萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)費(fèi)用1.90萬(wàn)元),對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.36萬(wàn)元(遺屬困難生活補(bǔ)助),資本性支出10.83萬(wàn)元(其中:辦公設(shè)備購(gòu)置3.12萬(wàn)元,專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置6.36萬(wàn)元,其他資本性支出1.35萬(wàn)元));其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)20.19萬(wàn)元(其中:建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約省級(jí)服務(wù)費(fèi)1.71萬(wàn)元,在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)18.48萬(wàn)元);基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)168.65萬(wàn)元(其中:基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)161.59萬(wàn)元,嚴(yán)重精神障礙患者績(jī)效管理經(jīng)費(fèi)3.06萬(wàn)元,創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室材料費(fèi)4.00萬(wàn)元);突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理28.66萬(wàn)元(新冠病毒感染過(guò)渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi));重大公共衛(wèi)生服務(wù)5.30萬(wàn)元(重大傳染病防控補(bǔ)助);其他公共衛(wèi)生支出0.69萬(wàn)元(建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)市級(jí)補(bǔ)助)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出560.69萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的34.47%。與上年相比減少196.29萬(wàn)元,下降25.93%,主要原因是嚴(yán)格按省財(cái)政廳要求,本年度鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物和省級(jí)定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)不再下達(dá)到各單位支出,而是由衛(wèi)健行政主管部門(mén)通過(guò)財(cái)政一體化系統(tǒng)“一卡通”形式發(fā)放,導(dǎo)致本年度支出較上年下降。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出8.52萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。主要用于事業(yè)退休費(fèi);
9.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出520.19萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.78%。主要用于人員工資263.97萬(wàn)元,鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助32.43萬(wàn)元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)168.65萬(wàn)元(其中:基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)161.59萬(wàn)元,嚴(yán)重精神障礙患者績(jī)效管理經(jīng)費(fèi)3.06萬(wàn)元,創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室材料費(fèi)4.00萬(wàn)元),突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理28.66萬(wàn)元(新冠病毒感染過(guò)渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)),重大公共衛(wèi)生服務(wù)5.30萬(wàn)元(重大傳染病防控補(bǔ)助),其他公共衛(wèi)生支出0.69萬(wàn)元(建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)市級(jí)補(bǔ)助),職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)20.49萬(wàn)元。
10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類(lèi))支出31.98萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.70%。主要用于職工住房公積金。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加0.00元。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)變化。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,與上年度對(duì)比無(wú)變化。主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,師宗縣竹基衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1,676.00萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1,143.54萬(wàn)元,固定資產(chǎn)530.45萬(wàn)元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元,在建工程0.00萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.01萬(wàn)元(凈值),其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元(凈值)(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加221.21萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加18.83萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0.00萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.07萬(wàn)元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。
(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額14.01萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.72萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出7.29萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額14.01萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額14.01萬(wàn)元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算:各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
基本公共衛(wèi)生服務(wù):是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、婦幼保健機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供公益性的公共衛(wèi)生服務(wù),主要包括居民健康檔案管理、健康教育、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、預(yù)防接種、傳染病及突發(fā)事件報(bào)告和處理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理和衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等11大項(xiàng)內(nèi)容。基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義:一是城鄉(xiāng)居民,無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等,都享有同等權(quán)利;二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大;三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
重大公共衛(wèi)生:是指對(duì)社會(huì)公眾健康產(chǎn)生或者可能產(chǎn)生嚴(yán)重?fù)p害的,具有突發(fā)性、群體性、廣泛傳播性等特點(diǎn)的重大事件或衛(wèi)生問(wèn)題;重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷、貧困白內(nèi)障患者復(fù)明、農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)。
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理:是指突然發(fā)生的或者可能發(fā)生,直接影響公眾健康和社會(huì)安全,需要緊急應(yīng)對(duì)的公共衛(wèi)生事件。
監(jiān)督索引號(hào)53032314036100901111
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