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師宗縣地方公路管理段2025年度部門預(yù)算

  • 師宗縣地方公路管理段
  • 2025-02-07 15:54

監(jiān)督索引號53032305035000000

附件2-1

師宗縣地方公路管理段2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣地方公路管理段2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 師宗縣地方公路管理段2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算

三、部門支出預(yù)算

四、財政撥款收支預(yù)算總

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

七、基本支出預(yù)算(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目)

、項目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)

、項目支出績效目標(biāo)表(本下達(dá))

、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算

、部門政府采購預(yù)算

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣地方公路管理段2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護(hù)工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(正股級),包括:辦公室、資產(chǎn)財務(wù)室、道路管理養(yǎng)護(hù)辦公室、統(tǒng)計室;地方公路管理段段長1名(正股級)、副大隊長3名(副股級)。

師宗縣地方公路管理段無下屬單位。

)重點(diǎn)工作概述

1、經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)工作有序開展,全縣縣道公路實(shí)現(xiàn)100%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率,鄉(xiāng)、村道公路實(shí)現(xiàn)85%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率;

2 、加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量要求,進(jìn)一步明確經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn),要求我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)必須路容路貌干凈整潔,水溝暢通,路肩無雜物,邊坡無高草,路面無坑槽,路基無塌方,宜綠化路段綠化到位;

3、按要求縣公路基本實(shí)現(xiàn)、美、綠、安的效果,養(yǎng)護(hù)質(zhì)量要求做到比市級下達(dá)的養(yǎng)護(hù)指標(biāo)提高一個百分點(diǎn);

4、負(fù)責(zé)全縣全年大中修工程按質(zhì)按量完成,負(fù)責(zé)全年大中修工程已完工的按質(zhì)按量進(jìn)行驗收。按照上級部門養(yǎng)護(hù)示范路創(chuàng)建要求,為確保養(yǎng)護(hù)示范路創(chuàng)建活動的持續(xù)發(fā)展和有序推進(jìn),堅持做到抓大不望小,重細(xì)節(jié),重質(zhì)量,既要養(yǎng)護(hù)指標(biāo),又要社會評價,實(shí)現(xiàn)真正意義上的養(yǎng)護(hù)示范工程全面推進(jìn),公路養(yǎng)護(hù)整體水平提升,樹立良好的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)形象;

5、嚴(yán)肅紀(jì)律堅決打贏防疫工作戰(zhàn),師宗縣交通行政執(zhí)法大隊在主管部門交通運(yùn)輸局的帶領(lǐng)下,及時傳達(dá)最新防疫政策,安排下一步工作;加強(qiáng)防疫分組情況,安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤,堅守24小時輪班制度。進(jìn)一步做好防疫工作,確保我縣人民群眾生命安全;

6、要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)。貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定,不斷提高隊伍素質(zhì),使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補(bǔ)助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截202412月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制15人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0,事業(yè)編制15人。在職實(shí)有15人,其中: 財政全額保障15人,財政差額補(bǔ)助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人,其中:離休0人,退休11人。

車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛,超編0輛(應(yīng)說明超編原因)

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財政收入情況

2025年部門財務(wù)總收入742.43萬元,其中一般公共預(yù)算742.43萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

與上年對比增加30.4萬元主要原因是單位新考入2名人員;新增人員基本工資。

(二)財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 742.43萬元,其中本年收入742.43萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款742.43萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加30.4萬元,主要原因是單位新考入2名人員;新增人員基本工資。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 742.43萬元。財政撥款安排支出742.43萬元,其中基本支出217.45萬元,與上年對比增加28.42萬元主要原因是單位新考入2名人員;新增人員基本工資;項目支出524.98萬元,與上年對比增加1.98萬元,主要原因是增加2名人員遺屬補(bǔ)助。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)用支出23.52萬元,主要用于退休人員工資;

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出21.17萬元,主要用于職工的養(yǎng)老保險繳納;

2101102事業(yè)單位醫(yī)療9.66萬元,主要用于職工醫(yī)療保險繳納;

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.20萬元,主要用于職工傷保險的繳納。

2140112公路運(yùn)輸管理668.13萬元,主要用于職工工資、獎金、部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出及項目支出;

2210201住房公積金15.88萬元,主要用于職工住房公積金的繳納。

2080801死亡撫恤1.98萬元,主要用于職工遺屬補(bǔ)助。

五、省對下項轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項

師宗縣地方公路管理段2025年無與中央配套事項。

(二)與省配套事項

師宗縣地方公路管理段2025年無與省配套事項。

(三)與市配套事項

師宗縣地方公路管理段2025年無與市配套事項。

(四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣地方公路管理段2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

(五)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣地方公路管理段2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣地方公路管理段2025一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)合計0.4萬元,較上年減少0.1萬元,下降20%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)

師宗縣地方公路管理段2025因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年對比無變化,共計安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因是厲行節(jié)約,降低公務(wù)費(fèi)支出。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣地方公路管理段2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.4萬元,較上年減少0.4萬元,下降20%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計接待0人次。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣地方公路管理段2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年對比無變化。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年對比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣地方公路管理段2025年無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。

、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.一般公共服務(wù)類人大事務(wù):主要指市人大本級的基本支出和項目支出。

7.社會保障和就業(yè)類行政事業(yè)單位離退休:反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類行政事業(yè)單位醫(yī)療款:反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

9.保障性住房改革支出款:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

10.三公經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指單位用財政撥款安排的因公出國境費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣地方公路管理段2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元,與上年對比無變化

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20241231日,師宗縣地方公路管理段資產(chǎn)總額673.78萬元,其中,流動資產(chǎn)562.62萬元,固定資產(chǎn)292.42萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少31824.24萬元,其中固定資產(chǎn)增加0.86萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至20241231日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為202412月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53032305035000111

附件2-3.部門預(yù)算公開樣表20250207031641411.pdf