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師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025年度部門(mén)預(yù)算

  • 師宗縣統(tǒng)計(jì)局
  • 師財(cái)預(yù)[2025]2號(hào)
  • 53032318041000000
  • 2025-02-08 10:46

監(jiān)督索引號(hào)53032318041000000

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

、部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

、新增資產(chǎn)配置表


師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹實(shí)施國(guó)家和省的統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)規(guī)章政策和計(jì)劃,結(jié)合本縣實(shí)際,研究制定相關(guān)政策和管理辦法,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2、組織實(shí)施國(guó)家和省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,根據(jù)縣委、縣政府宏觀管理和科學(xué)決策的 需要,建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系;制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度;負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)各部門(mén)制定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

3、組織實(shí)施周期性的人口、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和基本調(diào)查單位等重大國(guó)情國(guó)力普查。

組織協(xié)調(diào)全縣性的社會(huì)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)調(diào)查;組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民 經(jīng)濟(jì)核算工作。

4、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料,并對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供咨詢建議;根據(jù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要、搜集、整理、提供外縣的基本統(tǒng)計(jì)資料,并同我縣進(jìn)行對(duì)比分析研究。

5、統(tǒng)一審定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料、定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào);積極培育和發(fā)展信息咨詢服務(wù)市場(chǎng)。

6、有計(jì)劃地用現(xiàn)代信息技術(shù)裝備全縣政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)。加強(qiáng)和逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)計(jì)算和 數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的現(xiàn)代化。

7、統(tǒng)一監(jiān)管全縣中級(jí)以上統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員調(diào)動(dòng)和各級(jí)人民政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的調(diào)動(dòng)及各部門(mén)和企事業(yè)組織統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人的調(diào)動(dòng)工作。

8、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)咨詢服務(wù)和統(tǒng)計(jì)書(shū)刊出版發(fā)行工作。

9、完成縣政府交辦的其他或臨時(shí)性工作任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、綜合核算股、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)股、工業(yè)能源和投資統(tǒng)計(jì)股、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)股。

本單位為一級(jí)單位,所屬單位0個(gè)。

(三)重點(diǎn)工作概述

一是提前籌劃第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查正式登記工作。2025將開(kāi)展第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作,經(jīng)濟(jì)普查是大型的國(guó)情國(guó)力調(diào)查,縣統(tǒng)計(jì)局將提前籌劃,確保高質(zhì)量完成第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作。

二是進(jìn)一步夯實(shí)一套表聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作。一套表聯(lián)網(wǎng)直報(bào)是統(tǒng)計(jì)工作的重心,關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行考核。2025我們將繼續(xù)夯實(shí)一套表直報(bào)工作,一是積極指導(dǎo)四上單位申報(bào)工作,持續(xù)擴(kuò)大四上單位總量,為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)培育新的增長(zhǎng)點(diǎn),推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。二是進(jìn)一步提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量,加強(qiáng)數(shù)據(jù)審核和統(tǒng)計(jì)法治宣傳和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查力度,全面推進(jìn)依法統(tǒng)計(jì)、依法治統(tǒng)。三是繼續(xù)夯實(shí)企業(yè)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的培訓(xùn)指導(dǎo),督導(dǎo)企業(yè)健全完善統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和原始記錄,規(guī)范企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作,夯實(shí)源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量。

三是進(jìn)一步發(fā)揮統(tǒng)計(jì)預(yù)警監(jiān)測(cè)作用。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹《意見(jiàn)》《辦法》《規(guī)定》等重要文件精神和國(guó)家統(tǒng)計(jì)督察整改意見(jiàn),落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記和省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)新時(shí)代統(tǒng)計(jì)工作作出的重要指示批示精神,轉(zhuǎn)變統(tǒng)計(jì)工作職能、轉(zhuǎn)換工作重心、全面提升統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平。有效發(fā)揮統(tǒng)計(jì)預(yù)警監(jiān)測(cè)職能作用,圍繞全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù),扎實(shí)做好月度、季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,力爭(zhēng)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),為縣委、縣政府及社會(huì)公眾提供詳實(shí)的統(tǒng)計(jì)資料。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣統(tǒng)計(jì)局編制2025部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至202412統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:

在職人員編制27人,其中:行政編制 7人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制19人。在職實(shí)有27人,其中: 財(cái)政全額保障27人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。

車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門(mén)財(cái)政收入情況

2025部門(mén)財(cái)務(wù)總收入463.45萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算463.45萬(wàn)元,政府性基金0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比,增加15.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.37%。主要原因是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金基數(shù)上調(diào),導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年度增加

(二)財(cái)政撥款收入情況

2025部門(mén)財(cái)政撥款收入463.45萬(wàn)元,其中本年收入463.45萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款463.45萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比,增加15.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.37%。主要原因是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金基數(shù)上調(diào),導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年度增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025部門(mén)預(yù)算總支出463.45萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出463.45萬(wàn)元,其中:基本支出463.45萬(wàn)元,與上年對(duì)比,增加15.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.37%。主要原因是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金基數(shù)上調(diào),導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年度增加;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010501一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-行政運(yùn)行115.27萬(wàn)元,主要用于單位行政、工勤人員工資和公用經(jīng)費(fèi)等;

2010508一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查46.21萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查活動(dòng)所需支出等;

2010550一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行191.49萬(wàn)元,主要用于單位事業(yè)人員工資和公用經(jīng)費(fèi)等;

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休8.95萬(wàn)元,主要用于行政退休人員工資;

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.83萬(wàn)元,主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.17萬(wàn)元,主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi);

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療19.54萬(wàn)元,主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.04萬(wàn)元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出;

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.82萬(wàn)元,主要用于單位工傷保險(xiǎn)等支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金32.13萬(wàn)元,主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資133.01萬(wàn)元(其中:基本支出133.01萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼61.18萬(wàn)元(其中:基本支出61.18萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金3.19萬(wàn)元(其中:基本支出3.19萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30107工資福利支出-績(jī)效工資84.59萬(wàn)元(其中:基本支出84.59萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)42.83萬(wàn)元(其中:基本支出42.83萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.54萬(wàn)元(其中:基本支出19.54萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30110工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.04萬(wàn)元(其中:基本支出4.04萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.99萬(wàn)元(其中:基本支出2.99萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30113工資福利支出-住房公積金32.13萬(wàn)元(其中:基本支出32.13萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30199工資福利支出-其他工資福利支出49.81萬(wàn)元(聘用人員工資)(其中:基本支出49.81萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元)。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)1.19萬(wàn)元(其中:基本支出1.19萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30201商品和服務(wù)支出-費(fèi)1萬(wàn)元(其中:基本支出1萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30201商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1萬(wàn)元(其中:基本支出1萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30201商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元(其中:基本支出0.6萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元(其中:基本支出1萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元(其中:基本支出1.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)1.4萬(wàn)元(其中:基本支出1.4萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)3.97萬(wàn)元(其中:基本支出3.97萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30231商品和服務(wù)支出-公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元(其中:基本支出2.50萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用7.62萬(wàn)元(其中:基本支出7.62萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)8.86萬(wàn)元(其中:基本支出8.86萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

(三)一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出463.45萬(wàn)元,與上年對(duì)比,增加15.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.37%。主要原因是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金基數(shù)上調(diào),導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年度增加。

(四)政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項(xiàng)

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

(二)與省配套事項(xiàng)

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025無(wú)與省配套事項(xiàng)。

(三)與市配套事項(xiàng)

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025無(wú)與市配套事項(xiàng)。

(四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

(五)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2025,師宗縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.50萬(wàn)元,較上年無(wú)變動(dòng),具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元,較上年無(wú)變動(dòng),共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬(wàn)元,較上年無(wú)變動(dòng),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬(wàn)元,較上年無(wú)變動(dòng)。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,較上年無(wú)變動(dòng);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元,較上年無(wú)變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

十、其他公開(kāi)信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政專戶管理資金:是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

2.收入:是指報(bào)告期內(nèi)導(dǎo)致政府會(huì)計(jì)主體凈資產(chǎn)增加的,含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)濟(jì)資源的流入。

3.預(yù)算收入:是指政府會(huì)計(jì)主體在預(yù)算年度內(nèi)依法取得的并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流入。

4.費(fèi)用:是指報(bào)告期內(nèi)導(dǎo)致政府會(huì)計(jì)主體凈資產(chǎn)減少的,含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)濟(jì)資源的流出。

5.預(yù)算支出:是指政府會(huì)計(jì)主體在預(yù)算年度內(nèi)依法發(fā)生并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排21.28萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少1.13萬(wàn)元,下降5.17%,主要原因本年度在職職工人數(shù)較上年度減少1人,總?cè)藬?shù)減少年初預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少,從而導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年度減少。具體明細(xì)情況如下

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)1.19萬(wàn)元,較上年減少1.51萬(wàn)元,下降66.52%,主要原因是上年度開(kāi)展第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查正式登記辦公經(jīng)費(fèi)較正常年度增加,從而導(dǎo)致辦公費(fèi)較上年度減少。

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1萬(wàn)元,較上年增加1萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是上年度未預(yù)算電費(fèi)。

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1萬(wàn)元,較上年增加1萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是上年度未預(yù)算郵電費(fèi)

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元,較上年增加0.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是上年度未預(yù)算差旅費(fèi)。

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元,較上年減少0.70萬(wàn)元,下降41.18%,主要原因是2025年培訓(xùn)事務(wù)減少,從而導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)較上年度減少。

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,與上年度對(duì)比無(wú)變動(dòng)。

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)1.40萬(wàn)元,較上年減少1.60萬(wàn)元,減少53.33%,主要原因是年度聘用3人輔助開(kāi)展第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作,本年度相應(yīng)減少。

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)3.97萬(wàn)元,較上年增加0.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.15%,主要原因是本年度預(yù)算比例上調(diào)。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元,與上年度對(duì)比無(wú)變動(dòng)。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用7.62萬(wàn)元,較上年減少0.9萬(wàn)元,下降10.56%,主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致本年度公務(wù)交通補(bǔ)貼減少。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至20241231日,師宗縣統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)總額94.18 95.04萬(wàn)元(凈值48.80萬(wàn)元),其中,流動(dòng)資產(chǎn)38.59萬(wàn)元,固定資產(chǎn)229.71萬(wàn)元、凈值48.80萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元,在建工程0.00萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少0.86萬(wàn)元,主要是固定資產(chǎn)折舊導(dǎo)致資產(chǎn)總額減少。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元;資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元,其中出租資產(chǎn)180平方米,資產(chǎn)出租收入2600萬(wàn)元。鑒于截至20241231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為202412資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

(四)其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)(如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等),可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025部門(mén)

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025無(wú)項(xiàng)目名稱。

二、立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025無(wú)立項(xiàng)依據(jù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025無(wú)項(xiàng)目實(shí)施單位。

四、項(xiàng)目基本概況

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025無(wú)項(xiàng)目基本概況。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025無(wú)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。

六、資金安排情況

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025無(wú)資金安排情況。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025無(wú)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025無(wú)項(xiàng)目實(shí)施成效。

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025部門(mén)預(yù)算表

(附件:師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表)

監(jiān)督索引號(hào)53032318041000111

師宗縣統(tǒng)計(jì)局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表20250207111257662.pdf